Nội dung kiểm tra: Đánh giá việc ban hành và duy trì hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ của Trường Sĩ quan Phòng hóa; công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW ngày 21/9/2012 của QUTW về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quy chế số 616-QC/QUTW ngày 29/9/2021 về lãnh đạo của Quân ủy Trung ương đối với công tác tài chính trong QĐND Việt Nam. Việc xây dựng, triển khai thực hiện các quy chế nội bộ của Nhà trường về quản lý tài chính, hoạt động có thu; thu, chi quỹ vốn đơn vị; quản lý vật tư, tài sản. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước, BQP và của Nhà trường về lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách; tổ chức công tác kế toán; công tác công khai tài chính. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Kết quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Nhà trường.
Kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ các quy định của Nhà nước và BQP trong quá trình quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Nhà nước năm 2022. Công tác lập, phân bổ dự toán ngân sách. Công tác tổ chức điều hành, kiểm soát chi ngân sách. Tổ chức công tác kế toán; quản lý tiền mặt; quản lý vật tư, tài sản. Công tác quản lý hoạt động có thu và thu nộp ngân sách. Báo cáo quyết toán ngân sách và công khai quyết toán ngân sách, công khai thu, chi quỹ đơn vị.
Công tác quản lý, mua sắm, khai thác sử dụng vật tư, hàng hóa: Việc thực hiện các quy định của Nhà nước, BQP trong mua sắm, sử dụng vật tư, hàng hóa (dự trữ quốc gia; dự trữ SSCĐ; phục vụ hoạt động thường xuyên…). Tình hình chấp hành chế độ kiểm kê, điểm nghiệm, thanh xử lý vật tư, hàng hóa. Tình hình huy động sử dụng vật tư, hàng hóa tồn kho cho nhiệm vụ trong năm ngân sách.
Kết luận kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn đánh giá: Đảng ủy, chỉ huy Trường Sĩ quan Phòng hóa luôn quan tâm, chỉ đạo trực tiếp và sâu sát đến công tác quản lý tài chính công, tài sản công của đơn vị. Chủ động, kịp thời ban hành chỉ thị, nghị quyết để chỉ đạo, điều hành, duy trì thường xuyên và hiệu quả hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đảm bảo an toàn tài chính, tài sản. Chấp hành nghiêm chương trình tổng thể của Chính phủ và BQP về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Nhà trường quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục đầy đủ, kịp thời những hạn chế, tồn tại mà đoàn đã chỉ ra và nêu trong biên bản kết luận, kiến nghị. Tổng hợp báo cáo đúng theo quy định của pháp luật./.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH: